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https://localhost/xmlui/handle/11254/182
Título : | Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda. |
Autor : | Gómez Soto, Carolina Ramírez Velásquez, Zulema Gutiérrez Villamizar, Ana Isabel |
Palabras clave : | Auditoría Contabilidad |
Fecha de publicación : | 19-may-2011 |
Resumen : | Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos. |
URI : | http://hdl.handle.net/11254/182 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría publica |
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