Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://localhost/xmlui/handle/11254/182
Título : Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda.
Autor : Gómez Soto, Carolina
Ramírez Velásquez, Zulema
Gutiérrez Villamizar, Ana Isabel
Palabras clave : Auditoría
Contabilidad
Fecha de publicación : 19-may-2011
Resumen : Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos.
URI : http://hdl.handle.net/11254/182
Aparece en las colecciones: Contaduría publica

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Trabajo de grado.pdfTrabajo de grado496,14 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.