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dc.contributor.author | Gómez Soto, Carolina | |
dc.contributor.author | Ramírez Velásquez, Zulema | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Villamizar, Ana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T21:08:16Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T21:08:16Z | |
dc.date.issued | 2011-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/182 | |
dc.description.abstract | Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos. | es_CO |
dc.subject | Auditoría | es_CO |
dc.subject | Contabilidad | es_CO |
dc.title | Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |