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Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda.

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dc.contributor.author Gómez Soto, Carolina
dc.contributor.author Ramírez Velásquez, Zulema
dc.contributor.author Gutiérrez Villamizar, Ana Isabel
dc.date.accessioned 2018-12-03T21:08:16Z
dc.date.available 2018-12-03T21:08:16Z
dc.date.issued 2011-05-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11254/182
dc.description.abstract Se establece un manual de funciones y procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar de Practiseguros Ltda., en forma sencilla y práctica por medio del cual la empresa pueda evaluar el manejo dado, con el fin de que los resultados se den bajo parámetros de efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y salvaguardia del activo. Se conocen los diferentes informes de control interno que tiene la empresa y sus diferencias, que ayude a la adecuada definición de la estructura organizacional y el marco normativo y procedimental necesario para el correcto funcionamiento de Practiseguros Ltda., se describen los procesos y actividades que se tienen en la organización para brindar las pautas o recomendaciones que fortalezca el sistema de control y se proponen mecanismos de control en los procedimientos del área de cartera para lograr reducción en el porcentaje de error y el riesgo en el proceso de recaudo se realiza un análisis de los procesos y tareas para evaluar los procesos críticos. es_CO
dc.subject Auditoría es_CO
dc.subject Contabilidad es_CO
dc.title Evaluación del control interno y manual de funciones en el área de cartera de Practiseguros Ltda. es_CO
dc.type Thesis es_CO


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